岗位职责: 1、主持审计部的日常工作,组建审计团队,全面负责部门内部的日常事务管理,并协调部门内各岗位人员的分工合作; 2、建立、健全内审工作规章制度、审计工作流程; 3、组织实施对各子公司的年度审计工作,并督促审计结论和建议的落实; 4、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计); 5、对子公司内部制度的健全性,合理性,有效性进行监督; 6、对子公司执行国家财经法规及集团制度进行监督。 任职要求: 1、本科以上学历,财务、会计、审计等相关专业,具有注册会计师或审计中级以上职称者优先考虑; 2、五年以上会计师事务所或大中型企业财务管理、审计等相关工作经验,两年以上管理经验; 3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 4、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神; 5、浙江人仕优先考虑。 |