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[求助] 员工出差及差旅费报销管理制度

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发表于 2009-12-24 09:39:00 |只看该作者 |倒序浏览

现急需《员工出差及差旅费报销管理制度》请有此制度的同仁上传学习!

# M1 B! _7 l! M( X

 

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沙发
发表于 2009-12-24 13:26:00 |只看该作者

回复:员工出差及差旅费报销管理制度

你有积分,可到中人网工具下载区去下载你想要的资料.
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板凳
发表于 2009-12-25 09:04:00 |只看该作者 |楼主

回复:员工出差及差旅费报销管理制度

昨天临时急要,所以想参考一下大家的范本,不过后来我赶出来了,谢谢关注!
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地板
发表于 2010-4-29 10:15:00 |只看该作者

回复:员工出差及差旅费报销管理制度

我也想看哦,但是没有积公呢
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发表于 2010-4-29 10:25:00 |只看该作者

回复:员工出差及差旅费报销管理制度

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发表于 2010-5-4 10:34:00 |只看该作者

回复:员工出差及差旅费报销管理制度

2 L' q+ E& B3 N' v2 i6 C- Y; Z/ A2 B# S2 P+ p( ] 有的哦 - s# o( I/ I' t+ H* I9 }7 _: i可以去下载
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发表于 2011-2-10 14:00:56 |只看该作者
wo ye xuyao
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发表于 2011-2-10 14:48:54 |只看该作者
回复 7楼 hunttrue 的帖子+ V; l0 G9 ~( ?# z6 D7 W; W7 c+ ?

8 e) v0 L% L' F! n& W6 G  _) G; S; B
: m# b, d6 ~" l6 U   
XXXX青岛分公司差旅费报销规定
为完善公司管理,加强财务监督与控制,结合公司实际情况,特制定本规定。
第一条、适用范围和使用原则
本规定适用对象为青岛分公司全体员工.

- T6 O& L1 ?) m5 c; v4 ~
出差指因公到青岛市(七区)以外地区处理公司事务。

. `9 x6 \8 q) t% E, c+ v. @# K. t
出差标准分二级:各部门经理及主管;其他员工。
公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务,尽量不安排出差。出差前应与客户约定见面时间和地点,做好充足准备。禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动;在时间允许的情况下,能坐火车的就不安排乘飞机,能乘坐一般列车或客车,就不安排特快或动车组;同等住宿条件下,住宿费应就低不就高,能多人同住的应安排标准间、多人间;每笔差旅费的使用必须有明确的目的;出差完成后必须向上级主管汇报工作成果,上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。
第二条、出差申请
凡出差人员出差前必须详细填写出差申请单,经审批通过后方能出行。
( h; Z8 Z6 Y6 k% i; b
1.
出差审批流程:部门经理、主管出差,需报总经理审批;其他员工,需先报本部门经理审批,部门经理批准后向总经理报批。出差人员凭申请单可以到财务部门借支相应的钱款。
注意事项:出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。几人同时出差时,可以每人单独填写出差申请单,也可以由一人填写出差申请单,并注明随行人员。
% Q9 V5 M4 Q3 n
2.
出差申请单更改:出差人员因特殊原因,中途需变更出差路线或延长出差时间,要事前请示主管领导同意并在出差返回后五个工作日内,填写出差变更申请单,写明实际出差日期及实际出差路线,提交部门经理审批。出差变更申请单需随原出差申请单一起贴入费用报销单报销。
第三条、报销程序

1 k. a+ L% W  }2 h. p9 ]9 K1.
出差人员必须在出差结束后5个工作日或一周内,到财务部办理审核报销手续。无特殊情况逾期不办者,不予办理。
% a/ o. z5 W. v' N* X4 f. A

% d' O0 D7 K  A+ T2.
报销差旅费程序。
5 T* ^8 T1 G# _7 Q
1) 出差人员填写差旅费报销单,单上需注明分类项目金额及报销单据数量,将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中,并在报销单上签名。
9 T3 n' ^4 H, f
(2)
部门经理审核无误后,在差旅费报销单上签字确认。
% A; A2 B% G" @0 S
(3
)出差人员按差旅费报销流程审批通过后,交财务部报销费用

" E7 ]6 @7 _4 x7 T5 i  [  W
第四条、报销标准

. _# t4 j) ~0 V2 @/ i3 m2 S6 y1.
日常性出差
* t, R8 l% i5 F9 A2 D
公司各部门人员日常性出差,其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿费、伙食费构成。出差过程中发生的其他费用(如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等)不属差旅费报销范畴,需另行办理报销手续。
9 d: ]6 T: K* x
差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票,各项费用分开列明,超标及超范围费用不予报销。如有效票据丢失,则需本人写报告说明情况,并由部门负责人、总经理签字确认,则财务部可以按照费用的80%报销。否则不予报销。

) H& O5 G3 S- ?2 S6 J
各项目标准如下:
; y+ t% j' A! z  B
1)往返路费:往返路费包括青岛市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用,按所到达地区现行票价实报实销。
1.: @0 _: s5 k# k* t- ]+ r
往返交通工具的使用标准上限:
总经理以上人员可乘坐飞机经济舱,火车卧铺,轮船二等舱。
其他员工出差乘火车或客车。乘坐火车和客车,从晚上8时至次日晨7时之间在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购卧铺和软座票。

6 V4 Y7 h! w# z
特殊情况下可乘飞机,但要在出差申请单中特别注明,并由部门经理及总经理审批。
" V4 y0 S* e9 y
特殊情况是指:

. N) M: T9 Q. X4 y) Q
青岛至目的地无直达列车,或虽有直达列车,但超过12小时车程;

6 r9 X2 _! K: U6 x& Y
处理紧急公务;

/ }4 K2 I: N  P! l
与总经理及以上人员一同出差;
$ w0 E8 ]0 v: p5 z2 O# Y8 a
飞机票与火车票同等价值。
2.
9 d, z! |1 s& G: g
往返路费附加费用包括:
机票附加费用:机场巴士(的士)费用、机场建设费、改(退)票费、保险费、行李托运费。
火车、轮船、长途客车附加费用:订票费、改(退)票费。

: g% y3 w  M8 f
2)交通费:交通费指乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用,实行限额报销,只报不补,报销上限标准如下:
交通费报销上限
部门经理及主管(每人)
其他人员(每人)
一类地区
50/
40/
二类地区
40/
30/

# V8 X& j; h8 l0 V, l( o& ?$ t1 ~
: Y# A) f; h9 D
3)住宿费:住宿费分地区人员限额报销,只报不补。
1.地区分类(以山东省为主)
一类地区:济南、威海、烟台、秦皇岛

9 d' `5 ?. j: _: c
二类地区:潍坊、临沂、济宁、淄博、东营、日照、泰安、滨州、枣庄、德州、聊城、莱芜、菏泽。
2.住宿标准:下限为淡季住宿最高限额,上限为旺季住宿最高限额。(单位:元//房间)
职务
地区
部门经理、主管以上
其他
一类地区
200-300
150-200
二类地区
150-200
100-150
. `0 c9 _, R" H+ T0 N- c8 G3 ~
注意事项:
1、多人一同出差,尽量安排标准间和多人间,无特殊情况,禁止安排单间。
2、多人同住,报销限额就高不就低。
3、出差天数(即补贴发放的天数)按照往返车船票的时间区计算,以在异地居留的工作时间为准,即出差人员返青当日,末在异地住宿的,当天不享受住宿费报销。

+ q$ S/ b/ l4 R3 ]6 n, @0 l
4)伙食及通信补助费
伙食及通信补助费采取限额补助,只补不报的形式,每人每天50元。
. @) D0 n7 t* {" E6 ~% }6 g' E
2.
出席会议、培训学习。
7 T( X+ s0 D1 |$ D
对于外出参加会议或培训的人员,报销时,需提供会议或培训通知备查。
( ~1 U% _% h' I# m  k$ l) f
1)若会务费/培训费中已含食宿费用,不再报销住宿费,不再领取伙食补助,按会议单位所收取的费用实报实销。往返路费、交通费按日常性出差标准执行。
; y/ O. e9 X7 G3 N
2)若会务费/培训费中不含食宿费用,按日常性出差标准报销差旅费用。

8 c: ~- u. t' f+ ^* i

+ `& t/ t2 y2 F# j( v/ d3.
由接待方邀请并由对方承担费用的出差人员,各项费用已由对方负担,不再给予报销及补助

7 Z2 _' `. u7 W+ q

. B) s; P1 @! X3 Y' P7 \
此制度自下发之日起执行,请相关人员认真学习制度并贯彻执行。
情愿昂着头哭泣,也绝不低下头哀求
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发表于 2013-7-26 16:42:42 |只看该作者
不错,谢谢了
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发表于 2013-10-22 15:57:46 |只看该作者
有相应审批的吗
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