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) o: w" U- A7 t XXXX青岛分公司差旅费报销规定 为完善公司管理,加强财务监督与控制,结合公司实际情况,特制定本规定。 第一条、适用范围和使用原则 本规定适用对象为青岛分公司全体员工.
3 D- y. i* r, {, ?“出差”指因公到青岛市(七区)以外地区处理公司事务。
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出差标准分二级:各部门经理及主管;其他员工。 公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务,尽量不安排出差。出差前应与客户约定见面时间和地点,做好充足准备。禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动;在时间允许的情况下,能坐火车的就不安排乘飞机,能乘坐一般列车或客车,就不安排特快或动车组;同等住宿条件下,住宿费应就低不就高,能多人同住的应安排标准间、多人间;每笔差旅费的使用必须有明确的目的;出差完成后必须向上级主管汇报工作成果,上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。 第二条、出差申请 凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”,经审批通过后方能出行。 2 u: G* G& z# G( G
1.出差审批流程:部门经理、主管出差,需报总经理审批;其他员工,需先报本部门经理审批,部门经理批准后向总经理报批。出差人员凭申请单可以到财务部门借支相应的钱款。 注意事项:出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。几人同时出差时,可以每人单独填写“出差申请单”,也可以由一人填写“出差申请单”,并注明随行人员。 , ?: O8 a$ p# o# ]) a) ~
2.出差申请单更改:出差人员因特殊原因,中途需变更出差路线或延长出差时间,要事前请示主管领导同意并在出差返回后五个工作日内,填写 “出差变更申请单”,写明实际出差日期及实际出差路线,提交部门经理审批。“出差变更申请单”需随原“出差申请单”一起贴入“费用报销单”报销。 第三条、报销程序 ! _- U y& x" w/ V, J7 X6 t
1.出差人员必须在出差结束后5个工作日或一周内,到财务部办理审核报销手续。无特殊情况逾期不办者,不予办理。 0 d7 E# t% ]/ k0 V9 I3 ^! ^
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2.报销差旅费程序。
+ m3 B- B! d( D! Z0 M(1) 出差人员填写“差旅费报销单”,单上需注明分类项目金额及报销单据数量,将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中,并在报销单上签名。
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(2)部门经理审核无误后,在“差旅费报销单”上签字确认。 A0 \$ k3 ]9 R' @3 V: B5 c
(3)出差人员按差旅费报销流程审批通过后,交财务部报销费用
& N( w6 ~1 I( X7 |3 R$ E第四条、报销标准
! k7 c g) r$ R: P1.日常性出差
" D2 C1 F. E% s3 A7 F公司各部门人员日常性出差,其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿费、伙食费构成。出差过程中发生的其他费用(如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等)不属差旅费报销范畴,需另行办理报销手续。
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差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票,各项费用分开列明,超标及超范围费用不予报销。如有效票据丢失,则需本人写报告说明情况,并由部门负责人、总经理签字确认,则财务部可以按照费用的80%报销。否则不予报销。
, r" M v" R, m1 L7 z9 Q! @各项目标准如下:
5 I# r1 {3 l$ }- X, H( P1 |(1)往返路费:往返路费包括青岛市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用,按所到达地区现行票价实报实销。
1.
; D! C2 _ F9 ~2 I& C4 v9 M往返交通工具的使用标准上限: 总经理以上人员可乘坐飞机经济舱,火车卧铺,轮船二等舱。 其他员工出差乘火车或客车。乘坐火车和客车,从晚上8时至次日晨7时之间在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购卧铺和软座票。
* e8 P8 B5 U! {( F* f/ v“特殊情况”下可乘飞机,但要在出差申请单中特别注明,并由部门经理及总经理审批。
2 w( `9 i: _# m. h) i1 ]9 L1 l“特殊情况”是指:
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青岛至目的地无直达列车,或虽有直达列车,但超过12小时车程; $ g p5 p* P5 _) Q
处理紧急公务; 2 u0 l; N5 o0 k
与总经理及以上人员一同出差; & q7 C) ^. `7 a2 S: [/ ]# d- c
飞机票与火车票同等价值。 2.
. `/ ? T0 n c+ d, q1 N! ~往返路费附加费用包括: 机票附加费用:机场巴士(的士)费用、机场建设费、改(退)票费、保险费、行李托运费。 火车、轮船、长途客车附加费用:订票费、改(退)票费。
/ p5 x4 n" Y6 d- \2 O( H7 X7 _2 ?# `1 Y(2)交通费:交通费指乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用,实行限额报销,只报不补,报销上限标准如下:
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: g8 R, B H, q( B" x3 W(3)住宿费:住宿费分地区人员限额报销,只报不补。
1.地区分类(以山东省为主) 一类地区:济南、威海、烟台、秦皇岛 * ?7 D3 Y' s: h6 k2 Y7 D) Y
二类地区:潍坊、临沂、济宁、淄博、东营、日照、泰安、滨州、枣庄、德州、聊城、莱芜、菏泽。 2.住宿标准:下限为淡季住宿最高限额,上限为旺季住宿最高限额。(单位:元/天/房间) 7 J# Q7 P, ]1 k+ E4 i5 Q, }, v. D
注意事项: 1、多人一同出差,尽量安排标准间和多人间,无特殊情况,禁止安排单间。 2、多人同住,报销限额就高不就低。 3、出差天数(即补贴发放的天数)按照往返车船票的时间区计算,以在异地居留的工作时间为准,即出差人员返青当日,末在异地住宿的,当天不享受住宿费报销。 5 L9 p: U& ^# O/ W* ?! x
(4)伙食及通信补助费 伙食及通信补助费采取限额补助,只补不报的形式,每人每天50元。
- E' n! L2 x; n9 ^2.出席会议、培训学习。
: ?/ `5 F' d! {+ A" K/ u对于外出参加会议或培训的人员,报销时,需提供会议或培训通知备查。
5 z. `# ]% o) Z& [1 W0 W' d' V, `(1)若会务费/培训费中已含食宿费用,不再报销住宿费,不再领取伙食补助,按会议单位所收取的费用实报实销。往返路费、交通费按日常性出差标准执行。
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(2)若会务费/培训费中不含食宿费用,按日常性出差标准报销差旅费用。 / `$ T: N, k( ~" Y5 P$ j, y; X
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3.由接待方邀请并由对方承担费用的出差人员,各项费用已由对方负担,不再给予报销及补助。 3 K' E0 @+ @( F1 D
. Q6 o% x- w! T; u; |/ h {2 q. U此制度自下发之日起执行,请相关人员认真学习制度并贯彻执行。
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